為主動應對豐水期來水偏枯等超預期沖擊,有力有序做好生產經營和投資預算管理下沉,加速加力追趕年度經營目標,8月10日至17日,田灣河公司開展了年度預算執(zhí)行情況經濟性預測工作。
公司各部門、各所屬公司詳細梳理了生產經營和固定資產投資的完成進度和計劃目標,通過對發(fā)電量、發(fā)電收入、生產經營項目執(zhí)行情況、固定資產投資項目完成進度、管理類費用、折舊攤銷等數據資料進行認真分析比對和逐項分解核查,明確了預算執(zhí)行的薄弱環(huán)節(jié)和重點項目管控方向,為下半年增收節(jié)支層層穿透、經濟運行取得實效、年度目標任務順利完成進行了前瞻性安排。
下半年,田灣河公司將進一步以全面預算為導向,突出責任落實、補齊短板弱項,統(tǒng)籌抓好經濟運行和大壩摘帽、金窩二號機擴容、抽蓄新能源項目等重點項目推進,全力以赴穩(wěn)定增長、優(yōu)化結構、促進創(chuàng)新,推動標志性工作成果固化應用,力爭以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。